2019年部门预算信息公开目录
一、2019年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2019年部门预算公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
大厂回族自治县人民检察院
2019年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将大厂回族自治县人民检察院2019年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
大厂回族自治县人民检察院对大厂回族自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:
(一)依法向大厂回族自治县人民代表大会以及常务委员会提出议案。
(二)认真贯彻执行上级检察院的工作部署,结合本县实际,采取相关措施,完成本县检察工作任务。
(三)依法对辖区的贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。
(四)对辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉,依法对公安机关的立案侦查活动进行法律监督,并对本县同级人民法院开庭审理的案件依法派员出席法庭,履行法律监督职责。掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理。
(五)依法对刑事审判实行法律监督,对确有错误的刑事判决、裁定,依法提请上级人民检察院抗诉。
(六)依法对民事、行政审判实行法律监督,受理审查单位、公民不服人民法院已经发生法律效力的民事、经济、行政判决、裁定的案件,对确有错误的判决和裁定,依法建议、提请上级院抗诉。
(七)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督、依法对看守所、劳教所的监管活动进行监督,并负责本辖区内监外服刑罪犯的考察工作。
(八)受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首,办理举报案件、刑事赔偿工作。
(九)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策,负责职务犯罪预防工作的法制宣传。
(十)办理检查技术工作和物证检验、鉴定、审核工作,负责本院计算机网络的建设和管理。
(十一)对检察工作具体应用法律的问题进行研究,适时提出立法和司法建议,为领导机关决策提供科学依据,制定本院检察工作的规定、办法和实施细则。
(十二)负责队伍建设和思想政治工作,依法管理检察官和其他检察人员,提请大厂县人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员,依法任免助理检察员,书记员和司法警察。
(十三)协助县主管部门办理本院的机构设置、人员编制工作。
(十四)办理本院检察人员的教育培训工作。
(十五)办理本院的计划财务装备工作。
(十六)负责其他应当由大厂县人民检察院承办的事项。
机构设置
部门机构设置情况
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
大厂回族自治县人民检察院 |
行政 |
副处级 |
财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。我部门全部收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1340.75万元,其中:一般公共预算收入964.06万元,项目预算拨款376.69万元。政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映大厂回族自治县人民检察院2019年度部门支出预算的总体情况。2019年支出预算1340.75万元,其中基本支出964.06万元,包括人员经费848.43万元和日常公用经费115.63万元;本级项目支出376.69万元,主要办公楼维修、查办案件经费、干警意外伤害保险、中央转移支付办案业务费、中央转移支付装备经费。
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排1340.75万元,较2018年预算增加39.2万元,其中:基本支出增加59.24万元,主要为增加人员经费支出67.28万元;日常经费减少8.04万元,项目支出减少20.04万元。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排115.63万元,主要用于检察院办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。机关运行经费是指各部门的公务经费,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年,我院“三公”经费预算安排17.85万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费17.5万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费17.5万元);公务接待费0.35万元。公务用车购置及运维费较2018年减少5.31万元,主要原因是监察体制改革,我院两辆执法执勤用车调拨给监察委。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
1、年度发展规划目标
(一)、充分发挥刑事检察职能作用,全力维护社会治安稳定,充分履行批捕、起诉、刑事执行检察监督等职能,深入做好打击犯罪、防控风险、创新社会管理等工作,切实把检察环节安全稳定工作做深、做细、做实。
(二)、自觉融入全县工作大局,主动服务经济建设。
(三)、坚持惩治与预防同步推进,积极开展反腐倡廉。把思想和行动统一到党中央决策部署上来,坚决拥护改革,自觉支持改革,继续做好转隶前的职务犯罪查办工作,确保思想不乱、队伍不散、工作不断。不断加强同有关部门建立信息共享和线索移送机制,严肃查处发生在群众身边、侵害群众切身利益的案件,特别是发生在惠农扶贫、工程建设、环境保护等重点领域和关键环节的案件,坚持有案必查、有腐必反,始终保持惩治腐败的高压态势。
(四)、全面强化法律监督职能,着力提升监督能力和水平。牢牢把握宪法定位,聚焦、深耕法律监督主责主业,在提高监督质量、增强监督实效上下功夫,促进严格执法、公正司法。
(五)、狠抓检察队伍建设,全面增强干警综合素能。加强对干警的教育、管理,努力打造理论素养高、业务能力强、精神面貌新的检察队伍。
2、职责分类绩效目标
(一)、通过查办和预防职务犯罪案件,促进国家工作人员依法行使职权。
(二)、对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。
(三)、受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作,受理民事监督案件,办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。
(四)确定全县检察阶段性的工作重点和措施,部署检察工作任务;进行案件质量保证体系建设;开展涉农检察工作;参与社会管理综合治理等工作;推进行政执法与刑事司法无缝对接;进行法律政策研究工作;加强人民监督员和人大代表监督;统筹进行网络信息化建设;开展检察宣传工作;推进检务公开。
3、实现年度发展规划目标的保障措施
(一)、严厉打击各类严重刑事犯罪。把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位,严厉打击各类危害国家安全犯罪。深入推进打击整治电信网络诈骗犯罪专项行动,保持高压态势,对符合法定条件的犯罪实行快捕、快诉。把防范金融风险放到更加重要的位置,严惩非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪,维护金融管理秩序。深入开展危害食品药品安全犯罪和破坏环境资源犯罪专项立案监督,依法从严惩治相关刑事犯罪。
(二)、认真落实检察环节综合治理各项措施。全面落实宽严相济刑事政策,正确适用刑事和解、简易程序、量刑建议以及不批捕、不起诉、附条件不起诉等机制措施,完善以案释法制度,最大限度减少社会对抗。认真贯彻最高检《关于充分发挥检察职能依法惩治“村霸”和宗族恶势力犯罪积极维护农村和谐稳定的意见》,加大打击力度,维护农村基层政权稳定,保障百姓安居乐业,推动完善乡村治理。
(三)、要积极参与社会治安防控体系建设。提前部署对今年“两会”、党的十九大等重点敏感时期信访稳控工作,积极开展领导接访、电话约访、带情下访、定期巡访、委托代访、案结回访的“六访”工作机制,继续保持涉检越级信访“零”记录。积极参与社会矛盾排查化解专项行动,要深化检察环节综合治理措施,推动完善重点地区、重点部位、重点场所安全防范机制。
(四)、认真贯彻高检院出台的保障非公经济发展“18条意见”、服务保障科技创新“15条意见”、加强知识产权保护“22条意见”等一系列举措部署,坚持把检察工作融入县域发展大局,不断助推京津冀协同发展,充分发挥打击、预防、监督、教育、保护等职能作用,依法打击各类破坏市场经济秩序犯罪,平等保护各类市场主体合法权益,着力营造有利于经济转型升级和持续健康发展的法治环境。进一步加强派驻园区检察室建设,完善检察室与各内设机构的衔接机制,依法打击扰乱项目建设的犯罪和企业发展的犯罪,严肃查办破坏投资发展环境、影响园区项目建设的职务犯罪,为园区建设和企业发展提供便捷高效的检察服务。
(五)、在预防职务犯罪上,依托预防职务犯罪专题讲座和宣传活动,重点围绕工程建设领域、扶贫惠农领域、非公领域开展专项预防,着力筹建县级警示教育基地,做好警示教育、预防调查、预防告诫约谈等重点工作,增强预防实效。
(六)、强化立案监督,坚决纠正该立案而不立案、不该立案而立案,以及以罚代刑、插手经济纠纷等问题。强化侦查活动监督,坚决纠正刑讯逼供、暴力取证和冤错案件。强化审判活动监督,坚决纠正定罪不当、量刑严重失衡和审判程序违法。
(七)、深化集中清理判处实刑罪犯未交付执行刑罚专项活动和财产刑专项检察活动,强化纠正违法、检察建议和查办职务犯罪等监督手段综合运用的实际效果。继续强化羁押必要性审查工作,切实维护在押人员的合法权益。
(八)、进一步加强民事检察监督,统筹推进生效裁判监督、审判程序监督和执行活动监督,重点加强对违法调解、虚假诉讼、审判人员违法行为和违法执行的监督。积极探索行政检察监督,加强同行政执法机关的信息沟通,构建行政执法与行政检察衔接平台,畅通监督线索来源渠道。
部门职责及工作活动绩效目标指标
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151大厂回族自治县人民检察院 |
单位:万元 |
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职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
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优 |
良 |
中 |
差 |
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一、查办和预防职务犯罪 |
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通过查办和预防职务犯罪案件,促进国家工作人员依法行使职权。 |
有效预防和依法严惩职务犯罪。 |
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1、查办职务犯罪 |
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参与办理重大职务罪案件的侦查及个案侦查工作;分析全县职务犯罪的特点和规律,提出对策;研究制定全县反贪反渎检察业务工作细则、规定;办理全县在逃职务犯罪案件追逃追赃工作,推进全县侦查信息化和装备现代化建设。 |
使我县查办贪污贿赂犯罪和渎职侵权犯罪案件工作在全市检察系统位于先进行列 |
查办大要案比率 |
≥50% |
≥45% |
≥35% |
<35% |
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案件侦结率 |
≥70% |
≥65% |
≥55% |
<55% |
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查办全县贪污贿赂犯罪和渎职侵权案件的比例 |
≥80% |
≥76% |
≥70% |
<70% |
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2、预防职务犯罪 |
|
履行检察机关重要的法律监督职能,采取多种方式,预防可能发生的职务犯罪。 |
以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。 |
行贿犯罪档案查询次数 |
≥4 |
3 |
2 |
<2 |
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对职务犯罪了解度 |
≥80% |
≥75% |
≥70% |
<70% |
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预防服务和教育次数 |
≥4 |
3 |
2 |
<2 |
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二、检察监督 |
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对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。 |
通过行使检察权,惩罚犯罪活动,保护国家安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。 |
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1、侦查监督 |
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侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。 |
打击犯罪、保障人权、维护司法公正。 |
批延准确率 |
100% |
≥98% |
≥95% |
<95% |
||||
错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率 |
≤1% |
≤3% |
≤5% |
>5% |
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立案和侦查活动监督完成率 |
≥90% |
≥80% |
≥70% |
<70% |
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2、公诉和审判监 |
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审查起诉出庭支持公诉 |
全面审查案件事实,核实证据,依法提出审查意见,打击犯罪,保障人权,维护司法公正。 |
出庭意见采纳数 |
≥80% |
≥70% |
≥60% |
<60% |
||||
诉讼期限内审结案件占全部案件比例 |
≥90% |
≥80% |
≥70% |
<70% |
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办理案件数 |
≥100 |
≥80 |
≥50 |
<50 |
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3、民事行政诉讼监督 |
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依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督,维护司法公正和司法权威,保障国家法律的统一正确实施 |
加大办案力度,提高办案质量。 |
检察建议采纳率 |
≥80% |
≥70% |
≥60% |
<60% |
||||
不支持监督申请决定息讼息访率 |
≥50% |
≥40% |
≥30% |
<30% |
||||||||
案件审结率 |
≥80% |
≥70% |
≥60% |
<60% |
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4、刑事执行检察 |
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依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督,维护刑事执行公平公正,维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定,保障国家法律、法规统一正确实施。 |
保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。 |
纠正意见或建议的采纳率 |
≥90% |
≥85% |
≥80% |
<80% |
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5、未成年人刑事检察 |
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办理全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作,依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能;开展预防未成年人犯罪综合治理工作;依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。 |
使我县未检在全市检察机关位于先进行列 |
特殊检察制度适用率 |
≥70% |
≥50% |
≥30% |
<30% |
||||
附条件不起诉率 |
≥10% |
≥5% |
≥1% |
<1% |
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不捕、不诉率 |
≥40% |
≥30% |
≥20% |
<20% |
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未成年人刑事案件办理率 |
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案件办结率 |
≥80% |
≥70% |
≥60% |
<60% |
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6、司法辅助 |
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保障办案安全;开展全县检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。 |
加强各项检察辅助职能,为检察业务提供有力保障。 |
法警装备购置率 |
≥90% |
≥70% |
≥60% |
<60% |
||||
出警及时率 |
≥90% |
≥70% |
≥60% |
<60% |
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司法鉴定案件办结率 |
≥75% |
≥60% |
≥45% |
<45% |
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出警次数 |
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三、控告和刑事申诉检察 |
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受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作,受理民事监督案件,办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。 |
保护公民、法人和其他单位的合法权益,促进司法公正,维护社会稳定 |
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1、涉检信访办理 |
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统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首,办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉,办理对本院办案中违法行为的控告或申诉,受理民事监督案件。 |
构建依法有序信访秩序,及时依法解决群众诉求。 |
错案率 |
≤5% |
≤10% |
≤15% |
>15% |
||||
法定期限内办结率 |
≥90% |
≥80% |
≥60% |
<60% |
||||||||
有效化解涉检信访矛盾率 |
≥90% |
≥80% |
≥60% |
<60% |
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2、举报管理、涉检国家赔偿和司法救助 |
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受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报;统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件,对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督,开展司法救助工作。 |
加强和改进举报工作,保护被赔偿人和被救助人合法权益。 |
法定期限内办结率 |
≥90% |
≥80% |
≥60% |
<60% |
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举报移送立案率 |
≥50% |
≥40% |
≥30% |
<30% |
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涉检国家赔偿错案率 |
≤5% |
≤10% |
≤15% |
>15% |
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举报线索处置率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
<90% |
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涉检国家赔偿率 |
≥90% |
≥80% |
≥60% |
<60% |
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司法救助率 |
≥90% |
≥80% |
≥60% |
<60% |
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四、检察事务管理 |
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承担系统综合业务管理和综合事务管理工作 |
确保全年各项检察工作圆满完成 |
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1、综合业务管理 |
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确定全县检察阶段性的工作重点和措施,部署检察工作任务;进行案件质量保证体系建设;开展涉农检察工作;参与社会管理综合治理等工作;推进行政执法与刑事司法无缝对接;进行法律政策研究工作;加强人民监督员和人大代表监督;统筹进行网络信息化建设;开展检察宣传工作;推进检务公开。 |
提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。 |
各项综合业务管理工作完成率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
<90% |
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2、综合事务管理 |
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开展全县检察人员的教育培训工作和对外交流工作;进行检察装备建设及维护;配备制式检察服装及法警服装;进行基础设施建设和维护。 |
为检察工作顺利开展提供保障。 |
各项综合事务工作完成率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
<90% |
六、国有资产信息
廊坊市大厂回族自治县人民检察院上年末固定资产金额为1429.93万元,本年度各单位(处室)拟购置固定资产180.8万元,主要为计算机设备、办公楼维修加固,已列入政府采购预算。详见下表。
部门固定资产占用情况表 |
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编制部门:廊坊市大厂回族自治县人民检察院 |
截止时间:2018年12月31日 |
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项 目 |
数量 |
价值(金额单位:万元) |
资产总额 |
—— |
1429.93 |
1、房屋(平方米) |
2600 |
225.52 |
其中:办公用房(平方米) |
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2、车辆(台、辆) |
7 |
115.44 |
3、单价在20万元以上的设备 |
1 |
102.00 |
4、其他固定资产 |
|
986.97 |
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、其它需要说明的事项
我院不涉及政府性基金预算财政拨款支出,因此以上表格没有数据。
部门预算收支总表 | ||||
部门编码及名称:[151]人民检察院 | 预算年度:2019 | 金额单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 一、财政拨款收入 | 1340.75 | 一、一般公共服务支出 | |
7 | 二、上级拨款收入 | 二、外交支出 | ||
8 | 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
9 | 其中:财政专户收入 | 四、公共安全支出 | 1171.09 | |
10 | 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
11 | 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
12 | 六、其他收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
13 | 八、社会保障和就业支出 | 86.79 | ||
14 | 九、社会保险基金支出 | |||
15 | 十、卫生健康支出 | 30.80 | ||
16 | 十一、节能环保支出 | |||
17 | 十二、城乡社区支出 | |||
18 | 十三、农林水支出 | |||
19 | 十四、交通运输支出 | |||
20 | 十五、资源勘探信息等支出 | |||
21 | 十六、商业服务业等支出 | |||
22 | 十七、金融支出 | |||
23 | 十八、援助其他地区支出 | |||
24 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
25 | 二十、住房保障支出 | 52.07 | ||
26 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
27 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
28 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
29 | 二十四、预备费 | |||
30 | 二十五、其他支出 | |||
31 | 二十六、转移性支出 | |||
32 | 二十七、债务还本支出 | |||
33 | 二十八、债务付息支出 | |||
34 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
35 | 本年收入合计 | 1340.75 | 本年支出合计 | 1340.75 |
36 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
37 | 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
38 | 合计 | 1340.75 | 合计 | 1340.75 |
部门预算收入总表 | ||||||||||
部门编码及名称:[151]人民检察院 | 预算年度:2019 | 金额单位:万元 | ||||||||
序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:财政专户收入 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 | 合计 | 1340.75 | 1340.75 | |||||||
7 | 204 | 公共安全支出 | 1171.09 | 1171.09 | ||||||
8 | 20404 | 检察 | 1171.09 | 1171.09 | ||||||
9 | 2040401 | 行政运行 | 895.85 | 895.85 | ||||||
10 | 2040499 | 其他检察支出 | 275.24 | 275.24 | ||||||
11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.79 | 86.79 | ||||||
12 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 86.79 | 86.79 | ||||||
13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 86.79 | 86.79 | ||||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 | ||||||
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 | ||||||
16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.80 | 30.80 | ||||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 52.07 | 52.07 | ||||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 52.07 | 52.07 | ||||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 52.07 | 52.07 |
部门预算支出总表 | ||||||||
部门编码及名称:[151]人民检察院 | 预算年度:2019 | 金额单位:万元 | ||||||
序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6 | 合计 | 1340.75 | 964.06 | 376.69 | ||||
7 | 204 | 公共安全支出 | 1171.09 | 794.40 | 376.69 | |||
8 | 20404 | 检察 | 1171.09 | 794.40 | 376.69 | |||
9 | 2040401 | 行政运行 | 895.85 | 794.40 | 101.45 | |||
10 | 2040499 | 其他检察支出 | 275.24 | 0.00 | 275.24 | |||
11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.79 | 86.79 | ||||
12 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 86.79 | 86.79 | ||||
13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 86.79 | 86.79 | ||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 | ||||
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 | ||||
16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.80 | 30.80 | ||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 52.07 | 52.07 | ||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 52.07 | 52.07 | ||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 52.07 | 52.07 |
部门预算财政拨款收支总表 | |||||||
部门编码及名称:[151]人民检察院 | 预算年度:2019 | 金额单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1340.75 | 一、一般公共服务支出 | ||||
7 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
8 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
9 | 四、公共安全支出 | 1171.09 | 1171.09 | ||||
10 | 五、教育支出 | ||||||
11 | 六、科学技术支出 | ||||||
12 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
13 | 八、社会保障和就业支出 | 86.79 | 86.79 | ||||
14 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
15 | 十、卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 | ||||
16 | 十一、节能环保支出 | ||||||
17 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
18 | 十三、农林水支出 | ||||||
19 | 十四、交通运输支出 | ||||||
20 | 十五、资源勘探信息等支出 | ||||||
21 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
22 | 十七、金融支出 | ||||||
23 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
24 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
25 | 二十、住房保障支出 | 52.07 | 52.07 | ||||
26 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
27 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
28 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
29 | 二十四、预备费 | ||||||
30 | 二十五、其他支出 | ||||||
31 | 二十六、转移性支出 | ||||||
32 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
33 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
34 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
35 | 本年收入合计 | 1340.75 | 本年支出合计 | 1340.75 | 1340.75 | ||
36 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | |||||
37 | 合计 | 1340.75 | 合计 | 1340.75 | 1340.75 |
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:[151]人民检察院 | 预算年度:2019 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 合计 | 1340.75 | 964.06 | 376.69 | |
7 | 204 | 公共安全支出 | 1171.09 | 794.40 | 376.69 |
8 | 20404 | 检察 | 1171.09 | 794.40 | 376.69 |
9 | 2040401 | 行政运行 | 895.85 | 794.40 | 101.45 |
10 | 2040499 | 其他检察支出 | 275.24 | 275.24 | |
11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.79 | 86.79 | |
12 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 86.79 | 86.79 | |
13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 86.79 | 86.79 | |
14 | 210 | 卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 | |
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 | |
16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.80 | 30.80 | |
17 | 221 | 住房保障支出 | 52.07 | 52.07 | |
18 | 22102 | 住房改革支出 | 52.07 | 52.07 | |
19 | 2210201 | 住房公积金 | 52.07 | 52.07 |
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | |||||
部门编码及名称:[151]人民检察院 | 预算年度:2019 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 合计 | 964.06 | 848.43 | 115.63 | |
7 | 301 | 工资福利支出 | 736.40 | 736.40 | |
8 | 30101 | 基本工资 | 183.01 | 183.01 | |
9 | 30102 | 津贴补贴★ | 303.63 | 303.63 | |
10 | 30103 | 奖金 | 15.30 | 15.30 | |
11 | 30107 | 绩效工资 | 57.63 | 57.63 | |
12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费★ | 86.79 | 86.79 | |
13 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.37 | 30.37 | |
14 | 30112 | 其他社会保障缴费★ | 2.60 | 2.60 | |
15 | 30113 | 住房公积金 | 52.07 | 52.07 | |
16 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
17 | 302 | 商品和服务支出 | 115.63 | 115.63 | |
18 | 30201 | 办公费 | 10.46 | 10.46 | |
19 | 30202 | 印刷费 | 0.84 | 0.84 | |
20 | 30205 | 水费 | 0.86 | 0.86 | |
21 | 30206 | 电费 | 3.36 | 3.36 | |
22 | 30207 | 邮电费 | 28.82 | 28.82 | |
23 | 30208 | 取暖费 | 8.18 | 8.18 | |
24 | 30209 | 物业管理费 | 2.88 | 2.88 | |
25 | 30211 | 差旅费 | 4.20 | 4.20 | |
26 | 30213 | 维修(护)费 | 1.26 | 1.26 | |
27 | 30215 | 会议费 | 0.42 | 0.42 | |
28 | 30216 | 培训费 | 2.75 | 2.75 | |
29 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 | 0.35 | |
30 | 30228 | 工会经费 | 4.27 | 4.27 | |
31 | 30229 | 福利费 | 3.92 | 3.92 | |
32 | 30231 | 公务用车运行维护费★ | 17.50 | 17.50 | |
33 | 30239 | 其他交通费用★ | 25.56 | 25.56 | |
34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.03 | 112.03 | |
35 | 30309 | 奖励金 | 112.03 | 112.03 |
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:[151]人民检察院 | 预算年度:2019 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 合计 | ||||
注:无政府性基金预算,空表列示 |
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | |||||
部门编码及名称:[151]人民检察院 | 预算年度:2019 | 金额单位:万元 | |||
序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | |||||
注:无政府性基金预算,空表列示 |
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||
部门编码及名称:[151]人民检察院 | 预算年度:2019 | 金额单位:万元 | ||||
序号 | 项 目 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 合计 | |||||
7 | “三公”经费小计 | 17.85 | 17.85 | |||
8 | 一、因公出国(境)费 | |||||
9 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | |||||
10 | 其他因公出国(境)费 | |||||
11 | 二、公务用车购置及运维费 | 17.50 | 17.50 | |||
12 | 其中:公务用车购置费 | |||||
13 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 | |||
14 | 三、公务接待费 | 0.35 | 0.35 |